Kraken 암호화폐 세금 가져오기
Kraken을 CryptaTax에 연결하고 몇 분 안에 전체 거래 내역(거래, 원장 항목, 스테이킹 보상, 수수료)을 가져온 후 해당 국가의 세금 보고서를 받으세요.

Kraken을 CryptaTax로 가져오는 방법
- 읽기 전용 API(가장 빠름). Kraken Pro에서 설정 → API → API 키 생성으로 이동하여 이름을 지정하고 다음 권한만 부여하세요: Query: Query Ledger Entries: Export Data. CryptaTax에서 계정 추가 → Kraken을 선택하고 키를 붙여넣으세요. CryptaTax가 동기화하고 최신 상태로 유지합니다.
- CSV 업로드. Kraken에서 원장을 CSV로 내보내고 CryptaTax에 업로드하세요.
해당 권한은 읽기 전용이므로 CryptaTax는 내역을 볼 수 있지만 거래하거나 인출할 수 없습니다.
가져오는 항목
CryptaTax는 전체 Kraken 내역을 가져와 각 활동 유형(자본 이득, 손실 또는 소득)을 분류하고, 이체를 매칭하여 중복 계산을 방지합니다. 다음은 각 Kraken 활동 유형이 세금에서 어떻게 처리되는지 설명합니다.
거래
모든 거래(한 코인을 다른 코인으로 직접 교환하는 경우 포함)는 처분 대상이 될 수 있습니다. CryptaTax는 각 측의 날짜, 수량 및 가치를 기록하여 자본 이득 또는 손실이 올바른 비용 기준과 비교되도록 합니다.
원장 항목(입금 및 출금)
자신의 코인을 Kraken으로/으로부터 이동하는 것은 이체이며 매도가 아닙니다. CryptaTax는 계정 간의 두 다리(leg)를 매칭하여 자체 이체가 가상 이득으로 표시되지 않도록 합니다.
스테이킹 및 보상
Kraken 스테이킹 및 보상 지급은 일반적으로 수령일 가치 기준으로 소득이며, 그 가치는 추후 매도 시 비용 기준이 되므로 수령일 가치가 두 번 중요합니다.
수수료
거래 및 네트워크 수수료는 비용 기준과 수익을 조정합니다. CryptaTax가 이를 자동으로 적용하여 이득이 과다 계상되지 않도록 합니다.
그 다음은?
CryptaTax는 Kraken 및 기타 모든 연결된 계정의 이득과 소득을 계산하여 해당 국가에 맞게 포맷된 세금 보고서를 생성하며, 제출하거나 회계사에게 전달할 수 있습니다. → 세금 보고서 및 양식 → · 국가별 암호화폐 세금 →
Kraken 세금 처리에 대한 추가 정보
위 섹션에서는 필수 사항을 다루며, 아래 세부 사항은 Kraken을 세금 목적으로 조정할 때 자주 실수하는 경우를 보완합니다. 반복되는 주제는 간단합니다: 세금 상태는 사용하는 모든 거래소와 계정에 걸쳐 있으며, Kraken은 그 중 일부만을 볼 수 있습니다. Kraken을 전체 그림의 일부로 취급하는 것이 최종 숫자를 정확하게 유지하는 방법입니다.
Kraken 내보내기만으로 충분하지 않은 이유
Kraken에서 가져온 내역은 정의상 Kraken에서 발생한 활동만 포함합니다. 코인을 다른 거래소로 이동하거나, 다른 곳에서 거래하거나, 온체인에서 보상을 받는 순간 해당 코인의 실제 비용 기준은 Kraken 외부에 존재합니다. 따라서 Kraken 명세서에 표시된 이득이 세금 신고에 부정확할 수 있습니다. 이는 Kraken이 실수해서가 아니라 전체 맥락을 알지 못하기 때문입니다. 신뢰할 수 있는 수치는 Kraken을 사용하는 다른 모든 출처와 통합함으로써 나옵니다.
자체 이체, 수수료 및 보상
- Kraken 입출금 이체: 자신의 코인 이동은 매도가 아닙니다. 양쪽 다리를 매칭하지 않으면 가상 이득이 발생합니다.
- 수수료: 거래 및 네트워크 수수료는 비용 기준과 수익을 조정하며, 이를 무시하면 이득이 부풀려집니다.
- 보상 및 스테이킹: Kraken이 지급하는 모든 것은 일반적으로 수령 시 가치 기준으로 소득이며, 추후 매도 시 자본 이득 또는 손실이 됩니다.
- 앱 내 전환: 한 코인을 다른 코인으로 교환하는 것은 현금이 관여되지 않더라도 과세 대상 처분입니다.
Kraken 내역을 안전하게 내보내기
가능하면 읽기 전용 API 키로 Kraken을 연결하세요. 이를 통해 세금 도구가 내역을 읽을 수 있지만 거래하거나 인출할 수 없으므로 키가 유출되어도 자금이 안전합니다. 내보내는 데이터가 현재 과세 연도뿐만 아니라 Kraken에서의 전체 기간을 포함하는지 확인하세요. 비용 기준은 각 코인을 처음 획득한 시점에 따라 달라지므로, 부분적인 내역은 부분적이고 일반적으로 잘못된 숫자를 생성합니다. 실시간 API 연결은 거래할 때마다 CSV를 다시 다운로드하는 것보다 오류 가능성이 적습니다.
Kraken 활동에 대한 세금 납부 시기
세금은 일반적으로 과세 사건이 발생한 기간(매도, 교환, 지출 또는 소득이 발생한 연도)에 납부해야 하며, 최종적으로 현금을 은행으로 이체한 연도가 아닙니다. 따라서 Kraken에서 활발히 거래한 연도는 법정화폐로 현금화하지 않았더라도 세금이 발생할 수 있습니다. 대부분의 국가에서 암호화폐 간 거래와 보상 수령 자체가 과세 대상이기 때문입니다. 마감일과 정확한 신고 방식은 관할권에 따라 다르므로 확인하고 Kraken 기록을 마감일 훨씬 전에 준비하세요.
CryptaTax가 Kraken 활동을 보고서로 전환하는 방법
CryptaTax는 Kraken 계정을 다른 모든 지갑 및 거래소와 함께 연결하고, 계정 간 이체를 매칭하며, 일관된 방법을 사용하여 모든 출처의 비용 기준을 재구성하고, 보상과 전환을 올바르게 평가합니다. 최종 결과는 전체 포트폴리오에 대한 하나의 자본 이득 및 소득 보고서이며, 각 수치는 출처 거래로 추적 가능합니다. 계정 가져오기 → · 암호화폐 세금 계산기 →
일반적인 Kraken 실수 피하기
- 전체 Kraken 내역 대신 현재 연도만 내보내기;
- 다른 곳에서 이동한 코인에 대해 Kraken 이득/손실 요약을 신뢰하기;
- 자체 이체를 매도로 처리하여 초과 납부하기;
- 보상, 스테이킹 및 앱 내 전환을 잊어버리기;
- 정리 작업을 신고 마감일까지 미루기.
Kraken이 내 활동을 세무 당국에 신고하나요?
Kraken이 세무 당국과 데이터를 공유하는지는 거주 국가와 시간이 지남에 따라 확대되는 규정에 따라 다르므로, "그들이 모를 것"이라는 가정은 계획에 포함하기 어렵습니다. 많은 플랫폼이 정보 보고 및 새로운 국제 프레임워크의 적용을 받아 계정 및 거래 데이터를 세무 당국에 제출하고 있으며, 추세는 더 많은 공유 방향으로 가고 있습니다. Kraken이 대신 신고를 하든 말든, 이득과 소득을 신고할 법적 책임은 여전히 본인에게 있으므로, 정확하고 조정된 기록을 유지하는 것이 중요합니다.
Kraken에서 실제로 세금을 내야 하는 항목
Kraken에서 세금 결과를 초래하는 두 가지 주요 항목은 처분과 소득입니다. 처분은 코인을 매도, 교환 또는 사용할 때마다 발생하며, 수취 금액과 비용 기준의 차이만큼 자본 이득 또는 손실이 발생합니다. 소득은 Kraken이 지급하는 모든 것(스테이킹 및 저축 보상, 추천 또는 보너스 지급 등)으로, 일반적으로 수령일 가치로 과세됩니다. 동일한 보상은 수명 주기 동안 두 번 과세되는 경우가 많습니다(수령 시 소득, 추후 매도 시 이득 또는 손실). 이는 수동으로 처리하기 어려운 사슬입니다.
비용 기준이 숫자를 결정한다
Kraken에서 구매하고 Kraken에서 매도한 코인의 경우 비용 기준은 간단합니다. 문제는 다른 곳에서 들어온 코인에서 시작됩니다. Kraken은 해당 코인에 대해 지불한 금액을 알 수 없으므로 표시된 이득은 신뢰할 수 없습니다. 정확한 수치를 얻으려면 각 코인의 원래 비용 기준을 이동과 함께 추적하고, 모든 거래처에 걸쳐 일관된 방법을 적용해야 합니다. 이러한 교차 플랫폼 기준 추적은 스프레드시트로는 대규모로 신뢰할 수 없으며, 전용 소프트웨어가 구축된 이유입니다.
Kraken, DeFi 및 자체 보관
많은 사람들이 Kraken과 자체 보관 지갑 간에 코인을 이동하여 DeFi를 사용한 후 다시 가져옵니다. 각 단계는 자신의 자산 이체이지 매도가 아니지만, 이러한 왕복 이동은 약한 도구에서 가상 이득을 생성하는 활동 유형입니다(두 단계가 매칭되지 않기 때문). 중간의 온체인 활동을 포착하고 이체를 종단 간 매칭하는 것이 이러한 이동이 처분으로 오인되지 않도록 하는 방법입니다.
Kraken 세금 체크리스트
- 처음 거래부터 전체 Kraken 내역을 연결하거나 내보내기;
- 모든 다른 지갑과 거래소를 연결하여 이체를 매칭할 수 있도록 하기;
- 거래뿐만 아니라 보상, 스테이킹 및 앱 내 전환도 포함되었는지 확인하기;
- 해당 국가에서 허용되는 일관된 비용 기준 방법 적용하기;
- 각 수치가 출처 거래로 추적 가능한 보고서 생성하기.
이 목록을 한 번 실행하면 Kraken 세금이 추측에서 방어 가능한 숫자로 전환됩니다. 여기의 세부 정보는 일반 정보이며 조언이 아닙니다. Kraken이 보고하는 내용과 국가에서 과세하는 방식은 변경될 수 있으므로 Kraken 및 현지 규칙 또는 자격을 갖춘 조언자에게 확인하세요.
보관할 가치가 있는 기록
어떤 도구를 사용하든, 제출하는 수치는 그 뒤에 있는 기록만큼만 정확합니다. Kraken의 경우, 이는 자국 통화로 된 모든 획득 및 처분의 날짜와 가치, 각 거래 및 이체의 수수료, 자체 계정 간 이체(비용 기준이 코인을 따라가도록), 그리고 수령일 가치로 평가된 모든 보상 또는 소득을 의미합니다. 좋은 기록은 방어적일 뿐만 아니라, 종이 흔적이 없어 조심스럽게 반올림하는 대신 받을 자격이 있는 모든 손실과 공제를 청구할 수 있게 합니다.
정확성이 빠른 추정보다 중요한 이유
특히 소규모 계정의 경우 Kraken 이득을 대략적으로 계산하고 넘어가고 싶은 유혹이 있습니다. 문제는 암호화폐 세금 오류가 누적된다는 점입니다: 연초의 잘못 처리된 이체나 누락된 비용 기준은 이후의 모든 수치를 왜곡하고, 거래할수록 격차가 커집니다. 정확하고 조정된 보고서는 단순히 조심스러운 것이 아니라, 초과 납부와 과소 신고를 모두 방지합니다. 올바른 도구를 사용하면 정확한 버전을 만드는 데 대략적인 버전과 비슷한 노력이 들므로, 추정에 만족할 이유가 거의 없습니다.
Kraken을 수년간 사용한 경우
Kraken의 긴 내역은 수동 접근 방식이 완전히 실패하는 지점입니다. 비용 기준은 각 코인을 처음 획득한 시점에 따라 달라지므로, 몇 년간의 거래, 이체, 보상 및 전환은 수천 개의 상호 연결된 이벤트가 되어 서로 및 다른 계정과 조정되어야 합니다. 좋은 소식은 블록체인과 거래소 기록이 영구적이므로, 소홀히 한 과거 기록도 재구성할 수 있다는 점입니다. 실시간으로 추적할 필요가 없습니다. 전체 Kraken 내역을 연결하고 조정하도록 하는 것이 과거 연도를 수동으로 재구성하는 것보다 거의 항상 더 빠르고 정확하며, 이전 기간을 현재와 동일한 일관된 기반에 놓습니다.
스테이킹, 저축 및 수익 상품 상세
Kraken의 수익 기능(스테이킹, 저축, 대출 또는 수익)을 사용하는 경우, 보상은 일반적으로 통제권을 얻은 날의 가치를 기준으로 한 일반 소득이며, 동일한 가치가 추후 매도 시 비용 기준이 됩니다. 따라서 수령일 가치는 두 번 중요합니다: 지금은 소득이고 나중에는 이득을 결정합니다. 일반 거래 내보내기에서는 이를 명확히 표시하는 경우가 드물어, 수익 상품은 거래소 내역에서 가장 흔히 과소 신고되는 부분 중 하나입니다. 각 보상을 날짜가 지정되고 가치가 평가된 소득 이벤트로 처리하면 계산의 양쪽이 모두 정확해집니다.
스테이블코인, 전환 및 소액 잔고
스테이블코인과 소액 잔고는 세금에 중요하지 않다고 생각하기 쉽지만, 그렇지 않을 수 있습니다. 한 코인을 스테이블코인으로 전환하는 것은 첫 번째 코인의 처분이며, 가치가 거의 변하지 않더라도 마찬가지입니다. Kraken 내에서 자산 간 교환도 동일한 방식으로 과세됩니다. 잔액 찌꺼기와 소액 잔고도 비용 기준을 가지며, 최종적으로 매도되거나 전환될 때 소액의 이득 또는 손실을 생성할 수 있습니다. 이 모든 것이 개별적으로는 크지 않지만, 바쁜 한 해 동안 무시하면 조정되지 않는 신고로 이어지므로 반올림하여 없애기보다는 포함시키는 것이 좋습니다.
Kraken 세금 자동화
실용적인 핵심은 위의 모든 내용에서 동일합니다: 세금 상태는 사용하는 모든 계정에 걸쳐 있으며, 어려운 부분은 규칙이 아니라 조정이며, 바로 이 부분을 자동화할 가치가 있습니다. Kraken 및 기타 계정을 한 번 연결하고, 엔진이 이체를 매칭하고 비용 기준을 재구성하도록 하면 보고서가 따라옵니다. 그런 다음 주의는 실제로 판단이 필요한 결정으로 향하게 되며, 수동으로 내보내기를 연결하는 데 시간을 낭비하지 않습니다.
Kraken: 전체 세금 그림의 한 조각
실용적인 진실이 있는 곳에서 마무리할 가치가 있습니다: 세금 상태는 전체 포트폴리오의 속성이며, Kraken은 그 중 하나의 피드입니다. Kraken에서 구매하고, 지갑으로 이동하고, DeFi에서 교환하고, 다른 곳에서 매도한 코인은 단일 연속 비용 기준을 가지며, 어떤 개별 플랫폼도 전체를 볼 수 없습니다. 이것이 Kraken 요약에서 바로 가져온 숫자가 Kraken 자체 기록이 완벽하더라도 세금 신고에 부정확할 수 있는 이유입니다. 플랫폼은 다른 계정에 있는 맥락을 알지 못합니다.
같은 원칙은 "Kraken 세금 처리"의 실제 의미를 재정의합니다. 하나의 거래소를 깔끔하게 내보내는 것보다는 Kraken의 활동을 모든 암호화폐 세금 가이드가 사용하는 공유 프레임워크에 배치하는 것에 가깝습니다: 이득 또는 손실을 생성하는 처분과 수령 시 가치가 평가되는 소득. Kraken의 거래 및 전환은 거래 가이드를 따르고, 스테이킹 및 수익 보상은 스테이킹 가이드를 따르며, 계산을 완료하는 세율 및 보고 세부 정보는 국가별 암호화폐 세금 페이지에서 확인하세요.
처음에 올바르게 처리하는 것은 대부분 완전성과 순서의 문제입니다: 단일 연도가 아닌 전체 Kraken 내역을 연결하고, 이체를 매칭할 수 있도록 모든 다른 계정을 연결하고, 보상 및 앱 내 전환이 거래와 함께 포함되도록 하고, 거주 국가에서 허용되는 하나의 일관된 비용 기준 방법을 적용하세요. CryptaTax는 읽기 전용 키를 통해 Kraken을 가져오고, Kraken과 다른 거래처 간의 이체를 매칭하며, 모든 계정에 걸쳐 비용 기준을 재구성하고, 각 수치가 출처 거래로 추적 가능한 하나의 자본 이득 및 소득 보고서를 생성합니다. Kraken이 포함되지만 Kraken만으로 구성되지는 않습니다. 여기서 다른 계정 가져오기는 부분적인 보기를 방어 가능한 보기로 전환합니다. 사고방식의 전환이 중요합니다: "내 Kraken 세금"을 별도의 작업으로 생각하지 말고 Kraken이 포함된 하나의 포트폴리오로 생각하기 시작하세요. 그렇게 하면 거래소는 단독으로 신뢰해야 하는 독립적인 숫자가 아닌, 단일 조정 기록에 대한 깔끔한 데이터 피드가 됩니다.
FAQ
읽기 전용 API 또는 CSV로 Kraken을 CryptaTax에 연결하면 CryptaTax가 가져온 내역을 기반으로 국가 형식의 보고서를 생성합니다.
Query, Query Ledger Entries 및 Export Data(모두 읽기 전용). 거래 또는 인출 권한은 활성화하지 마세요.
아니요. 읽기 전용 권한으로 CryptaTax는 거래 내역만 볼 수 있으며 자금을 이동할 수 없습니다.
네. Kraken에서 원장을 CSV로 내보내 CryptaTax에 업로드할 수 있습니다.
일반적으로 그렇습니다. 스테이킹 및 보상 지급은 일반적으로 수령일 가치 기준으로 소득이며, 추후 매도 시 자본 이득 또는 손실이 됩니다. CryptaTax는 각 보상을 수령일 기준으로 평가합니다.
대부분의 국가에서 그렇습니다. 거래(한 코인을 다른 코인이나 스테이블코인으로 직접 교환하는 경우 포함)는 양도한 코인의 처분이므로 현금 인출이 없더라도 자본 이득 또는 손실이 발생할 수 있습니다.
종종 그렇습니다. 세금은 일반적으로 과세 사건(거래, 교환, 지출 또는 보상)에 의해 발생하며, 은행으로 현금을 이동하는 것과는 무관합니다. 따라서 활발한 거래 연도는 법정화폐 인출 없이도 세금이 발생할 수 있습니다. 해당 국가의 규정을 확인하세요.